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北京市投资促进服务中心2025年度部门预算信息公开

目   录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表


第一部分  2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)本部门性质、职责等情况

 北京市投资促进服务中心是负责招商引资、提供投资促进专业化服务的市政府直属公益一类事业单位,机构规格为正局级,加挂北京市外商投资服务中心牌子(简称市外商投资服务中心)。

主要职责:1.拟订本市招商引资中长期规划。研究提出有关改善本市投资环境的建议;2.负责开展境内外招商引资网点建设,加强与国际、国内专业机构联络,拓宽招商引资渠道;3.负责开展全市招商引资政策、资源及投资环境等综合宣传推广工作;4.协同开展重大项目招商引资,提供落地协调服务;5.负责汇集整合全市招商推介活动需求,拟订活动计划并协同开展;6.为境内外投资者和在京企业提供协助、支持和相关服务工作。开展外商投资企业投诉受理相关工作;7.协调和联系各区及北京经济技术开发区的投资促进工作;8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

北京市投资促进服务中心共设办公室、综合计划处、投资渠道建设处、信息数据处、宣传推广处、大型活动处、项目促进处、外资服务处、企业服务处、区域协定服务处、两区招商协调处、人事处、财务处、党群工作处内设机构14个,所属事业单位1个,为北京市投资促进综合事务中心。

(三)人员编制及实有情况

北京市投资促进服务中心部门行政编制0人,实际0人;事业编制111人,实际101人。

离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算7781.27万元,比2024年7403.65万元增加377.62万元,增长5.1%。主要原因是按照全口径预算管理要求,为进一步加强非财政拨款资金管理,北京市投资促进服务中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理以及新增了“重点产业聚集区吸引投资情况监测分析”、“‘两区’招商引资项目储备监测分析”等项目。

(一)本年财政拨款收入7664.04万元

1.一般公共预算拨款收入7664.04万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入0.8万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0.8万元。

(三)上年结转结余116.43万元

10.上年结转结余116.43万元。

图片1.png

图1:收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算7781.27万元,比2024年年初预算数7403.65万元增加377.62万元,增长5.1%。主要原因是按照全口径预算管理要求,为进一步加强非财政拨款资金管理,北京市投资促进服务中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理以及新增了“重点产业聚集区吸引投资情况监测分析”、“‘两区’招商引资项目储备监测分析”等项目。

(一)基本支出。基本支出预算4498.74万元,占本年支出预算58.34%,比2024年4451.11万元增加47.63万元,增长1.07%。

(二)项目支出。项目支出预算3212.54万元,比2024年2952.54万元增加260万元,增长8.81%,其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图片2.png

图2:基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金69.99万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市投资促进服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市投资促进服务中心本级1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算174.51万元,与2024年"三公经费"财政拨款预算持平,其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数158.94万元,与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.57万元,与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数15万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数15万元,其中:公务用车加油8.5万元,公务用车维修3.4万元,公务用车保险2.1万元,其他1万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2025年北京市投资促进服务中心政府采购预算总额1048.15万元。其中:政府采购货物预算9.44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1038.71万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门2025年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

2025年北京市投资促进服务中心0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算113.33万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年,北京市投资促进服务中心填报绩效目标的预算项目30个,占全部预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3212.54万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2024年底,北京市投资促进服务中心部门共有车辆8台,共计141.15万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

第二部分  2025年度部门预算报表